中訪網(wǎng)數(shù)據(jù) 北京藍色光標數(shù)據(jù)科技集團股份有限公司于今日披露了其2025年度內(nèi)部控制評價報告。報告基準日為2025年12月31日。公司董事會經(jīng)評估后認為,截至報告基準日,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求,在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制,且未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。
報告顯示,本次內(nèi)部控制評價范圍涵蓋了公司總部及各子公司,其資產(chǎn)總額與營業(yè)收入均占合并報表的100%,評價全面覆蓋了公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、資金管理、采購支出、子公司管理等主要業(yè)務(wù)和高風(fēng)險領(lǐng)域。值得關(guān)注的是,公司本年度調(diào)整了內(nèi)部控制缺陷認定標準,將損益類定量標準由原先參照凈利潤比例調(diào)整為參照營業(yè)收入比例,具體為:重大缺陷對應(yīng)錯報≥營業(yè)收入的0.4%,重要缺陷對應(yīng)營業(yè)收入0.4%>錯報≥0.15%。
評價工作依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引等規(guī)定進行。根據(jù)新標準,報告期內(nèi)公司不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷與重要缺陷,同時亦未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制的重大缺陷與重要缺陷。公司聲明,自評價基準日至報告發(fā)出日之間,未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。該結(jié)論與內(nèi)部控制審計報告保持一致。
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